沙特阿拉伯的VAT税号注册必须在官网GAZT系统上操作,并由税务代表提交完成。
1、沙特VAT何时需要注册?
在沙特王国进行含增值税交易的非沙特居民必须注册支付增值税。当有第一笔销售额,即需要注册VAT。
2、申请注册需要哪些信息?
必须通过填写管理局规定的表格来提出注册申请,必须包含以下信息:
a)法人或自然人的正式名称以及身份证信息(如果该人是自然人);
b)普通住所或营业地点的实际地址;
c)电子邮件地址;
d)管理局签发的现有电子身份证号码(如有);
e)商业注册号(如果有);
f)年度用品或年度支出的价值;
g)注册的生效日期,或要求的任何其他生效日期。
3、是否需要税代?
所有非居民纳税人必须有一名税务代表。税务代表将共同承担纳税人应缴税款的责任,直至税务代表被GAZT确认为停止为该纳税人行事为止。
4、注册时效是多久?
材料齐全无误的情况下,2-3个月。
5、申报时间
每季度的次月20号前提供数据,3个工作日内给到税确(目前税务师算税),26号之前缴纳税金。
6、沙特VAT征收的方案:
(1)低值货物:
单票快递海关认定货值<260美金
VAT=海关认定货值*5%
(2)高值货物:
单票快递海关认定货值≥260 美金
VAT=(海关认定货值+关税)*5%
7、如何支付税金?
税金必须在次月的最后一个工作日前打到政府指定的银行,企业必须使用代码020使用SADAD支付系统支付增值税。
沙特VAT的难点
从上面相关问题中可以发现,沙特VAT的难点主要表现在:
非沙特居民在沙特王国进行含增值税交易必须注册支付增值税,当有第一笔销售额,即需要注册沙特VAT。
在沙特王国必须纳税的非居民,有义务在王国境内制造或接收的供应品缴纳税款,必须在该人有义务缴纳第一笔供应品的三十(30)天内向管理局申请注册。
所有非居民纳税人都必须有税务代表。在税务局确认税务代表不再代表该纳税人行事之前,该税务代表应对纳税人应缴纳的任何税款承担连带责任。